Leistungen des Amtes 51

Haushaltsdiagramm

-196.475,14 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-196.475,14 €
46,19%
178.974,48 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
178.974,48 €
42,08%
-26.597,41 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-26.597,41 €
6,25%
-12.789,58 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-12.789,58 €
3,01%
-10.093,36 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-10.093,36 €
2,37%
-389,36 €
14 Bilanzielle Abschreibungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
-389,36 €
0,09%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -196.475,14 €
  • 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
    178.974,48 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -26.597,41 €
  • 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -12.789,58 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -10.093,36 €
  • 14 Bilanzielle Abschreibungen
    -389,36 €
  • Summe
    -67.370,37 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Ordentliche Erträge
178.974,48 €
17: Ordentliche Aufwendungen
-246.344,85 €
18: Ordentliches Ergebnis
-67.370,37 €
21: Finanzergebnis
0 €
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
-67.370,37 €
25: Außerordentliches Ergebnis
0 €
26: Jahresergebnis
-67.370,37 €
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-74.672,81 €
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
30: globaler Minderaufwand
0 €
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
-74.672,81 €
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage
0 €